安徽省半汤温泉疗养院2025年单位预算

文章出处:本站 人气:88 发表时间:2025-04-16 10:25:00


   

第一部分  单位概况

1.单位职责

2. 单位预算单位构成

3.2025度主要工作任务

第二部分  2025预算

(一)单位预算表

1.安徽省半汤温泉疗养院2025收支总表

2.安徽省半汤温泉疗养院2025收入总表

3.安徽省半汤温泉疗养院2025支出总表

4.安徽省半汤温泉疗养院2025财政拨款收支总表

5.安徽省半汤温泉疗养院2025一般公共预算支出表

6.安徽省半汤温泉疗养院2025一般公共预算基本支出表

7.安徽省半汤温泉疗养院2025政府性基金预算支出表

8.安徽省半汤温泉疗养院2025国有资本经营预算支出表

9.安徽省半汤温泉疗养院2025基本支出总表

10.安徽省半汤温泉疗养院2025项目支出总表

11.安徽省半汤温泉疗养院2025政府采购支出表

12.安徽省半汤温泉疗养院2025政府购买服务支出表

13.安徽省半汤温泉疗养院2025项目支出绩效目标及项目情况表

14.安徽省半汤温泉疗养院2025三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.安徽省半汤温泉疗养院2025市本级对下转移支付预算汇总表

16.安徽省半汤温泉疗养院2025市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025单位预算情况说明

1.关于2025收支预算总体情况说明

2.关于2025收入预算情况说明

3.关于2025支出预算情况说明

4.关于2025财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025项目支出预算情况说明

10.关于2025政府采购预算情况说明

11.关于2025政府购买服务预算情况说明

12.关于2025三公经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025转移支付预算情况说明

部分 名词解释

 

 

 

安徽省半汤温泉疗养院2025单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

据《关于明确安徽省半汤温泉疗养院职责和机构编制等事项的批复》合编办【2013】114文件规定,我院主要职责是省市保健对象的康复疗养和合肥市城镇职工基本医疗服务任务;承担全省市职工疗休养服务任务;承担全省市先进集和个人、劳动模范、优秀公务员以及科学家的康复疗养服务; 利用特色疗法开展老年病、慢性病的治疗;开展健康体检及相医疗治疗工作。

二、单位预算单位构成

2025安徽省半汤温泉疗养院纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至20241231日,安徽省半汤温泉疗养院实有各类人员 255人,其中在职87人、离休 0人、退休168人。

三、2025度主要工作任务

(一)开展省市保健对象的康复疗养和合肥市城镇职工基本医疗服

(二)开展省市职工疗休养先进集和个人、劳动模范、优秀公务员以及科学家的康复疗养服务

开展老年病、慢性病的治疗;开展健康体检及相医疗治疗工作

第二部分  2025单位预算表

安徽省半汤温泉疗养院2025预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件

(一)单位预算表

1.安徽省半汤温泉疗养院2025单位收支总表(附件表1

2.安徽省半汤温泉疗养院2025单位收入总表(附件表2

3.安徽省半汤温泉疗养院2025单位支出总表(附件表3

4.安徽省半汤温泉疗养院2025单位财政拨款收支总表(附件表4

5.安徽省半汤温泉疗养院2025单位一般公共预算支出表(附件表5

6.安徽省半汤温泉疗养院2025单位一般公共预算基本支出表(附件表6

7.安徽省半汤温泉疗养院2025单位政府性基金预算支出表(附件表7

8.安徽省半汤温泉疗养院2025单位国有资本经营预算支出表(附件表8

9.安徽省半汤温泉疗养院2025单位基本支出总表(附件表9

10.安徽省半汤温泉疗养院2025单位项目支出总表(附件表10

11.安徽省半汤温泉疗养院2025单位政府采购支出表(附件表11

12.安徽省半汤温泉疗养院2025单位政府购买服务支出表(附件表12

13.安徽省半汤温泉疗养院2025单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.安徽省半汤温泉疗养院2025单位三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.安徽省半汤温泉疗养院2025市本级对下转移支付预算汇总附件表15

16.安徽省半汤温泉疗养院2025市本级对下转移支付预算明细表附件表16

 

第三部分  2025单位预算情况说明

、关于2025收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,安徽省半汤温泉疗养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省半汤温泉疗养院2025收支总预算1879.88万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入0万元事业收入1879.88万元,支出包括社会保障和就业支出158.08万元、卫生健康支出1631.42万元、住房保障支出90.37万元

、关于2025收入预算情况说明

安徽省半汤温泉疗养院2025收入预算1879.88万元,收入预算全部是其他收入1879.88万元,占100%,比2024预算减少301.35万元,下降13.82%下降原因主要是退休人员增加

、关于2025支出预算情况说明

安徽省半汤温泉疗养院2025支出预算1879.88万元,比2024预算减少2201.35万元,下降53.94%下降原因主要是康养中心项目支出减少。其中,基本支出953.42万元,占50.72%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出926.46万元,49.28%,主要用于我院医疗设备购置、药品卫生材料成本、管理运营费用等

、关于2025财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省半汤温泉疗养院2025财政拨款收支预算0万元。

2024预算相比,收、支总计各减少 1900万元,下降100 %。主要原因:康养中心项目支出减少

、关于2025一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省半汤温泉疗养院2025一般公共预算拨款0万元,比2024预算拨款减少1900万元,下降100%,主要原因:康养中心项目支出减少

(二)一般公共预算拨款结构情况。

安徽省半汤温泉疗养院2025没有使用一般公共预算安排的收支。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

卫生健康支出类)公立医院(款)综合医院(项

2025年预算0万元,比2024年预算减少1900万元,减少100%,下降原因主要是康养中心项目支出减少。

、关于2025一般公共预算基本支出情况说明

安徽省半汤温泉疗养院2025一般公共预算基本支出0万元,没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出

、关于2025政府性基金预算拨款情况说明

安徽省半汤温泉疗养院2025没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2025国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省半汤温泉疗养院2025没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

关于2025项目支出预算情况说明

安徽省半汤温泉疗养院2025项目支出预算安排926.46万元,比2024预算减少2113.14万元,减少69.52%减少原因主要是康养中心项目支出减少主要包括本年财政拨款安排0万元(其中一般公共预算安排0万元),事业收入安排926.46万元。

、关于2025政府采购预算情况说明

安徽省半汤温泉疗养院2025没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025政府购买服务预算情况说明

安徽省半汤温泉疗养院2025没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025三公经费支出预算情况说明

2025安徽省半汤温泉疗养院一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0万元,2024相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,2024相比持平,主要原因是2025未安排因公出国经费经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定, 主要用于经审批的因公出国(境)

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2024相比持平,主要原因是2025年未安排公务接待经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024相比持平其中:公务用车运行费0万元,与2024相比持平,主要原因是2025年未安排公务用车运行经费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2024相比持平,主要原因是2025年未安排公务用车购置经费,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况。

2025安徽省半汤温泉疗养院编制项目绩效目标3预算资金926.46万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

安徽省半汤温泉疗养系非参公事业单位,无机关运行经费。2025本单位运行经费财政拨款预算0万元,2024相比持平

)政府采购情况。

2025安徽省半汤温泉疗养院政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20241231日,安徽省半汤温泉疗养院固定资产总金额(原值)5119.48万元,较上年减少242.27万元,其中,土地、房屋及构筑物3198.67万元、设备1487万元、其他资产433.81万元无形资产总金额(原值)69.21万元,其中土地使用权1元。

单位车改后保留车辆0辆,其中,机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值100万元以上的设备有2台(套)。

2025单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2025单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台(套),购置费0万元。

政府投资公益性信息化项目情况。

2025安徽省半汤温泉疗养院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

第四部分 2025转移支付预算情况说明

2025安徽省半汤温泉疗养无主管的对下转移支付预算项目。

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:安徽省半汤温泉疗养院2025年预算报表(16张).pdf


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